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财务审计部是公司会计核算、财务管理、审计的职能部门,主要负责公司各项财务收支计划、控制、核算、分析、考核、评价和审计工作,依法合理筹措资金,有效利用公司各项资产,提高经济效益。设经理、副经理、资金会计、报告会计、营运会计、基建会计、行政会计、内部审计、出纳等9个岗位。主要职责:
1、负责编制公司年度财务预算草案、资金筹措与使用方案,并组织实施;
2、负责建立与健全公司各项财务会计管理制度和内部审计制度;
3、负责对会计法、企业会计准则、财务通则、会计制度和财务管理办法以及集团、公司本部制定的各项财务、审计规定的贯彻执行;
4、负责对公司各项经济业务进行核算,定期编制财务会计报告,定期进行经济活动分析,依法计、缴国家税收;
5、负责对各项财务支付请求的审核、办理;
6、负责公司国有资产的日常管理工作;
7、负责对全资、控股公司、参股公司财务工作的指导与监管;
8、参与工程结算、决算工作,参与资产评估工作;
9、负责对全资、控股公司进行财务收支审计、领导干部经济责任离任审计及其他专项审计的组织与实施;
10、负责与财政、审计、税务以及行业相关部门的协调,并接受其监督和检查;
11、参与合作项目的合同、协议、章程的审查 。
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